4月17日,集團公司應邀參加了市屬國資公司內(nèi)審暨市內(nèi)審協(xié)會國資學組座談會。會上首先通報了2012年度市屬國資公司內(nèi)審工作考評情況,肯定了“領(lǐng)導重視和依法審計意識持續(xù)提高、工作措施得力和審計質(zhì)量有所提升、審計方法靈活和項目開展有特色”等三方面成績,同時指出尚存在“領(lǐng)導重視程度存在差異、內(nèi)審工作發(fā)展不平衡、離健全機構(gòu)、配強人員的目標還有距離、審計程序上要規(guī)范、經(jīng)責審計要下力氣推進、審計結(jié)果運用不到位”等六方面問題,總體表現(xiàn)出常規(guī)性審計好于經(jīng)責審計、審計由量向質(zhì)轉(zhuǎn)變的局面。會上特別點名通報了“農(nóng)發(fā)和創(chuàng)元的內(nèi)審考核結(jié)果排在市屬國資公司第一方陣”的成績和肯定了“農(nóng)發(fā)、創(chuàng)元等內(nèi)審工作由董事長或總經(jīng)理親自分管”、“農(nóng)發(fā)開展的部門履職等內(nèi)審項目較具特色”的做法,以激勵先進單位繼續(xù)領(lǐng)先創(chuàng)新,鼓勵后起單位比學趕超。
會上還解讀了市經(jīng)責審計聯(lián)席辦于近日下發(fā)的《蘇州市市屬國資公司二級企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計分類管理的意見》,該意見是市經(jīng)責審計聯(lián)席辦在去年年底開展內(nèi)管領(lǐng)導經(jīng)責審計實施情況調(diào)研督查后經(jīng)成員單位分析研究的成果,該意見決定對市屬國資公司二級企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)責審計,按由市審計局組織實施、授權(quán)市國資委組織實施、市屬國資公司組織實施以及行政主管部門組織實施等四種組織方式,實施分類管理,市國資委配套印發(fā)了相關(guān)操作規(guī)程。根據(jù)上年考核情況,農(nóng)發(fā)和創(chuàng)元今年的二級企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)責審計被允許由自設內(nèi)審機構(gòu)實施。
本次會議對審計工作進行了進一步細化要求,加大了對二級企業(yè)領(lǐng)導人員審計的管理要求,為集團做好審計各項工作指明了方向。